Администрация Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального района Воронежской области

Решение Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области 23 от 30.12.2025

202523

                                                        

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

                  

 от  30 декабря  2025 года                                                                        № 23 

        

 О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципальногорайона

Воронежской области от 28.12.2024г. № 170

 «О  бюджете Криушанского сельского поселения

   Панинского муниципального

 района  на 2025 год и на плановый

   период 2026 и 2027 годов»

(в редакции решения от 31.01.2025г.№177;

в редакции решения от 28.02.2025г.№178;

в редакции решения от 21.03.2025г.№187;

в редакции решения от 30.06.2025г.№195;

в редакции решения от 27.08.2025г.№199;

в редакции решения от 29.09.2025г.№6;

в редакции решения от 29.10.2025г.№11)      

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 2 части 1 статьи 29 Устава администрации Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также, руководствуясь конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области  решил:

1.  Внести в решение Совета народных депутатов от 28.12.2024г. года № 170 «О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения от 31.01.2025г.№177; в редакции решения от 28.02.2025г.№178;в редакции решения от 21.03.2025г.№187; в редакции решения от 30.06.2025г.№195; в редакции решения от 27.08.2025г.№199; в редакции решения от 29.09.2025г.№6; в редакции решения от 29.10.2025г.№11)  следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Статьи 1   «Основные характеристики  бюджета  Криушанского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  изложить в следующей редакции:

1. «Утвердить основные характеристики  бюджета Криушанского сельского поселения  на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 42080,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  32269,5 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 26995,6.0 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 164.1 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 26831,5 тыс.рулей;

 - безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 4778,9 тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления 495,0 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 3077,8 тыс.рулей.

2) общий объем расходов  бюджета в сумме  44678,3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 2598,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

1.2 Приложение №1  «Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Криушанского сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

                               1.3  Приложение №2  «Доходы бюджета Криушанского сельского поселения по кодам                         видов   доходов, подвидов доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и  2027 годов»

                              изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению Совета народных      депутатов.

1.4 Приложение №3 «Ведомственная структура расходов  бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

           

1.5 Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год и  на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

1.6  Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании  Криушанского сельского  поселения  «Криушанский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о.главы  Криушанского

сельского поселения:                                                                    Т.А.Артамонова

                                                                         Приложение №1   

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципальногорайона

                                                                                           Воронежской области от 28.12.2024г.

                                                                                    № 170 «О  бюджете Криушанского                                             сельского поселения

   Панинского муниципального

   района  на 2025 год и на плановый

   период 2026 и 2027 годов»

от 30.12.2025г.    №23                  

                     

                                                           Приложение № 1

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период  2026 и 2027 годов» 

от    28.12.2024г.                 № 170

                                     

                           

                                

                 

                                     

            ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2025  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ

                                                                                                              (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

Сумма

2025год

2026год

2027год

1

2

3

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

2598,0

0

0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 810

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

2598,0

0

0

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-42080,3

-24287,2

-27903,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 510

-42080,3

-24287,2

-27903,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

44678,3

24287,2

27903,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 610

44678,3 

24287,2

27903,0

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 10 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 10 0000 640

    

                             

               Приложение №2  

                 О внесении изменений и дополнений

                 в решение Совета народных депутатов

                 Криушанского сельского поселения

                 Панинского муниципальногорайона

                 Воронежской области

                 от 28.12.2024г.  №170

   «О  бюджете Криушанского сельского

                  поселения   Панинского муниципального                                                                                                                              

                  района  на 2025 год и на плановый

                  период 2026 и 2027 годов»

                    от 30.12.2025г.    №23

                              

                       

                 

 Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период  2026 и 2027 годов» 

от  28.12.2024 г.                              № 170

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и  2027 ГОДОВ

                                                                                                                                                тыс.рублей

ВСЕГО

42080,3

24287,2

27903,0

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9810,8

7629,0

7700,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

267,4

245,0

265,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации .а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов

259,9

245,0

265,0

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1

182 1 01 02030 010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года)

7,4

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4079,8

2700,0

2750,0

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

4079,8

2700,0

2750,0

182 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

5152,8

4516,0

4516,0

 182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

324,2

288,0

288,0

 182 1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

4828,6

4228,0

4228,0

 182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1546,1

1351,0

1351,0

 182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

3282,5

2877,0

2877,0

914 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3,8

8,0

9,0

914 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,8

8,0

9,0

914 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

301,5

160,0

160,0

914 1 11 05025 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных учреждений)

261,4

120,0

120,0

914 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

40,1

40,0

40,0

914 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5,5

914 1 16 07090 10 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

5,5

914 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

32269,5

16658,2

20203,0

914 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31774,5

16658,2

20203,0

914 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

548,5

480,5

496,0

914 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

164,1

177,9

184,1

914 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2199,3

2899,9

3675,9

914 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

28862,6

13099,9

15847,0

914 2 07 05030 10 0000150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

495,0

                                                                                                                                   Приложение №3  

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципальногорайона

                                                                                           Воронежской области от 28.12.2024г.

                                                                                    № 170 «О  бюджете Криушанского                                             сельского поселения

   Панинского муниципального

   района  на 2025 год и на плановый

   период 2026 и 2027 годов»

                                                                                                                            от 30.12.2025г.    №23      

                                                               

                                                                                Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2025 год и на плановый период  2026 и 2027 годов» 

от  28.12.2024 г.                               № 170

  

Ведомственная структура

расходов  бюджета Криушанского сельского поселения

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

                                                                                                               

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2025

 год

2026

год

2027

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

44678,3

23684,5

26517,1

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

44678,3

23684,5

26517,1

Общегосударственные вопросы

914

01

10457,7

5408,1

4987,7

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

10457,7

5408,1

4987,7

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

10457,7

5408,1

4987,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

914

01

02

15 1 00 00000

1289.8

1182,5

1229,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

914

01 

02

 15 1 01 00000

1289.8

1182,5

1229,7

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

02

15 1 01 92010

100

1289.8

1182,5

1229,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

15 1 00 00000

8101,9

3519,7

3052,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

8101,9

3519,7

3052,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

04

15 1 02 92010

100

2925,7

1550,3

1611,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

3571,1

1866,4

1337,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

01

04

15 1 02 S9180

200

1440,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

164,4

103,0

103,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

914

01

07

5,2

0,0

0,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

07

15 0 00 00000

5,2

0,0

0,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

07

15 1 00 00000

5,2

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

07

15 1 02 00000

5,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

07

15 1 02 92010

800

5,2

0,0

0,0

Резервные фонды

914

01

11

0,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

11

15 0 00 00000

0,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

11

15 1 00 00000

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

914

01

11

15 1 03 00000

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

0,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

1060,8

695,9

695,9

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

1060,8

695,9

695,9

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

30,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

0,0

0,0

Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС"

914

01

13

15 1 06 00000

61,1

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

13

15 1 06 20570

200

61,1

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

914

01

13

15 1 08 0000

500

796,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 08 92010

100

0,0

695,9

695,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств"

914

01

13

15 1 09 00000

148,5

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

13

15 1 09 90200

200

148,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

914

01

13

15 1 10 00000

1,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 10 92010

540

1,0

0,0

0,0

Национальная оборона

914

02

164,1

177,9

184,1

Мобилизационная и вневойсковая      подготовка

914

02

03

164,1

177,9

184,1

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

164,1

177,9

184,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

164,1

177,9

184,1

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

164,1

177,9

184,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

02

03

39 1 01 51180

100

145,1

158,9

165,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

19,0

19,0

19,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

226,9

15,0

15,0

Гражданская оборона

914

03

10

11,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

11,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000 

11,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 01 00000

11,0

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

10

10 1 01 90110

200

11,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

215,9

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000

215,9

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

914

03

10

10 1 02 0000

215,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

03

10

10 1 02 90200

600

215,9

0,0

0,0

Национальная экономика

914

04

14223,2

14933,9

15709,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

14221,1

14923,9

15699,9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

914

04

09

24 0 00 00000

14221,1

14923,9

15699,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

914

04

09

 24 1 00 00000

14221,1

14923,9

15699,9

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

1997,8

14923,9

15699,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

1997,8

2911,7

3687,7

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

200

12014,7

12012,2

12012,2

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

914

04

09

24 1 01 SД130

200

12014,7

12012,2

12012,2

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

200

208,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

208,6

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

2,1

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

2,1

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

2,1

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

2,1

0,0

0,0

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

17669,8

1393,0

3863,8

Жилищное хозяйство

 914

05

01

23,0

20,7

20,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

23,0

20,7

20,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

23,0

20,7

20,7

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

 914

05

01

05 2 01 00000

23,0

20,7

20,7

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

23,0

20,7

20,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

264,9

178,5

178,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

264,9

178,5

178,5

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

264,9

178,5

178,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

264,9

178,5

178,5

Благоустройство

914

05

03

4300,5

1183,8

3654,6

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

4300,5

1183,8

3654,6

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

4300,5

1183,8

3654,6

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

936,5

1008,0

783,0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

639,6

685,4

460,4

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 78670

200

296,9

322,6

322,6

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

914

05

03

05 3 02 00000

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

    0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

914

05

03

05 3 03 00000

0,0

15,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

0,0

15,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

914

05

03

05 3 04 00000

3364,0

150,8

2851,6

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

3364,0

150,8

71,0

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 78000

200

0,0

0,0

2780,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

13081,4

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

13081,4

10,0

10,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

13081,4

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

13081,4

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области»

914

05

05

05 4 01 00000

13081.4

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)

«Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области»

914

05

05

05 4 0179780

13081.4

0,0

0,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

1093,6

1076,6

1076,6

Культура

914

08

01

1093,6

1076,6

1076,6

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

1093,6

1076,6

1076,6

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

1093,6

1076,6

1076,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

1093,6

1056,6

1056,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

08

01

11 1 01 00590

100

0,0

791,3

791,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

246,6

265,3

265,3

0сновное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

56,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

56,0

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

914

08

01

11 1 03 00000

791,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 03 90160

500

791,0

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

837,0

670,0

670,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

837,0

670,0

670,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

837,0

670,0

670,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

837,0

670,0

670,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

837,0

670,0

670,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

837,0

670,0

670,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

6,0

10,0

10,0

Массовый спорт

914

11

02

6,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

6,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

6,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

6,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

6,0

10,0

10,0

                                                                            

                                                                      

                                                                                                                                   Приложение №4   

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципальногорайона

                                                                                           Воронежской области от 28.12.2024г.

                                                                                    № 170 «О  бюджете Криушанского                                             сельского поселения

   Панинского муниципального

   района  на 2025 год и на плановый

   период 2026 и 2027 годов»

                                                                                                                           от 30.12.2025г.    №23       

                                                                          

                                                                                Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2025 год и на плановый период  2026 и 2027 годов» 

от  28.12.2024 г.                               № 170

           

               

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год и  на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2025

 год

2026

год

2027

год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

44678,3

23684,5

26517,1

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

44678,3

23684,5

26517,1

Общегосударственные вопросы

01

10457,7

5408,1

4987,7

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

10457,7

5408,1

4987,7

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

10457,7

5408,1

4987,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

15 1 00 00000

1289.8

1182,5

1229,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

01 

02

 15 1 01 00000

1289.8

1182,5

1229,7

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

02

15 1 01 92010

100

1289.8

1182,5

1229,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

15 1 00 00000

8101,9

3519,7

3052,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

8101,9

3519,7

3052,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

04

15 1 02 92010

100

2925,7

1550,3

1611,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

3571,1

1866,4

1337,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

15 1 02 S9180

200

1440,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

164,4

103,0

103,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

5,2

0,0

0,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

07

15 0 00 00000

5,2

0,0

0,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

07

15 1 00 00000

5,2

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

07

15 1 02 00000

5,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

07

15 1 02 92010

800

5,2

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

0,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

11

15 0 00 00000

0,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

11

15 1 00 00000

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

01

11

15 1 03 00000

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

0,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

1060,8

695,9

695,9

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

1060,8

695,9

695,9

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

30,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

0,0

0,0

Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС"

01

13

15 1 06 00000

61,1

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

13

15 1 06 20570

200

61,1

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

01

13

15 1 08 0000

500

796,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 08 92010

100

0,0

695,9

695,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств"

01

13

15 1 09 00000

148,5

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

13

15 1 09 90200

200

148,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

01

13

15 1 10 00000

1,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 10 92010

540

1,0

0,0

0,0

Национальная оборона

02

164,1

177,9

184,1

Мобилизационная и вневойсковая      подготовка

02

03

164,1

177,9

184,1

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

164,1

177,9

184,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

164,1

177,9

184,1

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

164,1

177,9

184,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02

03

39 1 01 51180

100

145,1

158,9

165,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

19,0

19,0

19,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

226,9

15,0

15,0

Гражданская оборона

03

10

11,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

11,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000 

11,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 01 00000

11,0

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

10

10 1 01 90110

200

11,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

215,9

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000

215,9

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

03

10

10 1 02 0000

215,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

10

10 1 02 90200

600

215,9

0,0

0,0

Национальная экономика

04

14223,2

14933,9

15709,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

14221,1

14923,9

15699,9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

04

09

24 0 00 00000

14221,1

14923,9

15699,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

04

09

 24 1 00 00000

14221,1

14923,9

15699,9

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

1997,8

14923,9

15699,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

1997,8

2911,7

3687,7

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

200

12014,7

12012,2

12012,2

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

24 1 01 SД130

200

12014,7

12012,2

12012,2

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

200

208,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

208,6

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

2,1

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

2,1

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

2,1

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

2,1

0,0

0,0

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

17669,8

1393,0

3863,8

Жилищное хозяйство

05

01

23,0

20,7

20,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

23,0

20,7

20,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

23,0

20,7

20,7

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

23,0

20,7

20,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

264,9

178,5

178,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

264,9

178,5

178,5

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

264,9

178,5

178,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

264,9

178,5

178,5

Благоустройство

05

03

4300,5

1183,8

3654,6

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

4300,5

1183,8

3654,6

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

4300,5

1183,8

3654,6

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

936,5

1008,0

783,0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

639,6

685,4

460,4

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 78670

200

296,9

322,6

322,6

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05

03

05 3 02 00000

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

    0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 3 03 00000

0,0

15,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

0,0

15,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05

03

05 3 04 00000

3364,0

150,8

2851,6

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

3364,0

150,8

71,0

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 78000

200

0,0

0,0

2780,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

13081,4

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

13081,4

10,0

10,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

13081,4

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 00000

13081,4

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области»

05

05

05 4 01 00000

13081.4

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)

«Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области»

05

05

05 4 0179780

13081.4

0,0

0,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

1093,6

1076,6

1076,6

Культура

08

01

1093,6

1076,6

1076,6

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

1093,6

1076,6

1076,6

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

1093,6

1076,6

1076,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

1093,6

1056,6

1056,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08

01

11 1 01 00590

100

0

791,3

791,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

246,6

265,3

265,3

0сновное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

56,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

56,0

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

08

01

11 1 03 00000

791,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 03 90160

500

791,0

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

837,0

670,0

670,0

Пенсионное обеспечение

10

01

837,0

670,0

670,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

837,0

670,0

670,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

837,0

670,0

670,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10

01

03 1 01 00000

837,0

670,0

670,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

837,0

670,0

670,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

6,0

10,0

10,0

Массовый спорт

11

02

6,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

6,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

6,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

6,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

6,0

10,0

10,0

                            

                                                                      Приложение №5 

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципальногорайона

                                                                                           Воронежской области от 28.12.2024г.

                                                                                    № 170 «О  бюджете Криушанского                                             сельского поселения

   Панинского муниципального

   района  на 2025 год и на плановый

   период 2026 и 2027 годов»

                                                                                                                             от 30.12.2025г.    №23     

                                                                                Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2025 год и на плановый период  2026 и 2027 годов» 

от  28.12.2024 г.                               № 170

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2025

год

2026

год

2027

год

                1

2

3

4

5

7

8

     ВСЕГО

44678,3

23684,5

26517,1

     Администрация Криушанского  сельского поселения

      Панинского муниципального района Воронежской области

44678,3

23684,5

26517,1

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

03 0 00 0000

837,0

670,0

670,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

837,0

670,0

670,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

03 1 01 00000

10

01

837,0

670,0

670,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

837,0

670,0

670,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »

05 0 00 00000

17671,9

1403,0

3873,8

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

2,1

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

04

12

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

04

12

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

04

12

2,1

0,0

0,0

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 1 02 90180

500

04

12

2,1

0,0

0,0

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05 2 00 00000

287,9

199,2

199,2

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

05

01

23,0

20,7

20,7

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

600

05

01

23,0

20,7

20,7

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

05

02

264,9

178,5

178,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

200

05

02

264,9

178,5

178,5

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

4300,5

1183,8

3654,6

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05 3 01 00000

05

03

936,5

1008,0

783,0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

639,6

685,4

460,4

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 78670

200

05

03

296,9

322,6

322,6

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05 3 02 00000

05

03

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 02 90070

200

05

03

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05 3 03 00000

05

03

0,0

15,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 03 90080

200

05

03

0,0

15,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 3 04 00000

05

03

3364,0

150,8

2851,6

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

3364,0

150,8

71,0

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 78000

200

05

03

0,0

0,0

2780,6

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05 4 00 00000

13081.4

10,0

10,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

05

05

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области»

05 4 01 00000

05

05

13081.4

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)

«Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области»

05 4 01 79780

05

05

13081.4

0,0

0,0

3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

10 0 00 00000

226,9

15,0

15,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров »

10 1 00 00000

226,9

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

03

10

11,0

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

10

11,0

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

10 1  02 0000

03

10

215,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 1 02 90200

600

03

10

215,9

0,0

0,0

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

11 0 00 00000

1093,6

1076,6

1076,6

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

1093,6

1076,6

1076,6

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

08

01

246,6

1056,6

1056,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 1 01 00590

100

08

01

0,0

791,3

791,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

246,6

265,3

265,3

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

11 1 02 00000

08

01

56,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

56,0

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

11 1 03 00000

08

01

791,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

11 1 03 90160

500

08

01

791,0

0,0

0,0

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта » 

13 0 00 00000

6,0

10,0

10,0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

13 1 00 00000

6,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

11

02

6,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

02

6,0

10,0

10,0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »

15 0 00 00000

10457,7

5408,1

4987,7

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

10457,7

5408,1

4987,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

15 1 01 00000

01

02

1289.8

1182,5

1229,7

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 01 92010

100

01

02

1289.8

1182,5

1229,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

15 1 00 00000

01

04

8101,9

3519,7

3052,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

01

04

8101,9

3519,7

3052,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 02 92010

100

01

04

2925,7

1550,3

1611,8

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

04

3571,1

1866,4

1337,3

  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

15 1 02 S9180

200

01

04

1440,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 102 92010

800

01

04

164,4

103,0

103,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

15 0 00 00000

5,2

0,0

0,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

15 1 00 00000

5,2

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

01

07

5,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 02 92010

800

01

07

5,2

0,0

0,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

15 1 03 00000

01

11

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 1 04 00000

01

13

30,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 04 92010

500

01

13

30,0

0,0

0,0

Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС"

151 06 00000

01

13

61,1

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 06 20570

200

01

13

61,1

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

01

13

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 07  92010

500

01

13

24,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

15 1 08 00000

01

13

796,2

695,9

695,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 08 92010

100

01

13

0,0

695,9

695,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 08 92010

500

01

13

796,2

0,0

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств"

15 1 09 00000

01

13

148,5

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 09 90200

200

01

13

148,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

15 1 10 00000

01

13

1.0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 10 92010

500

01

13

1.0

0,0

0,0

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

14221,1

14923,9

15699,9

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »

24 1 00 00000

14221,1

14923,9

15699,9

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

04

09

14012,5

14923,9

15699,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

09

1997,8

2911,7

3687,7

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

200

04

09

12014,7

12012,2

12012,2

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

24 1 01 SД130

200

04

09

12014,7

12012,2

12012,2

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

24 1 02 00000

04

09

208,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 90030

200

04

09

208,6

0,0

0,0

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

164,1

177,9

184,1

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» 

39 1 00 00000

164,1

177,9

184,1

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

02

03

164,1

177,9

184,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

39 1 01 51180

100

02

03

145,1

158,9

165,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

03

19,0

19,0

19,0

                                                                                                      

                                                                   

                                                                    Приложение №6   

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципальногорайона

                                                                                           Воронежской области от 28.12.2024г.

                                                                                    № 170 «О  бюджете Криушанского                                             сельского поселения

   Панинского муниципального

   района  на 2025 год и на плановый

   период 2026 и 2027 годов»

                                                                                                                           от 30.12.2025г.    №23       

                                                                          

                                                                                            Приложение 6

               к Решению Совета народных депутатов

               Криушанского сельского поселения

               Панинского муниципального района

               «О  бюджете Криушанского сельского                             поселения  Панинского муниципального

 района на 2025 год и на плановый период  2026 и 2027 годов» 

от  28.12.2024 г.                               № 170

           

               

    Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

                                                                                                                         (тыс.рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2025

год

2026

год

2027

год

                1

2

3

4

5

7

8

     ВСЕГО

837,0

670,0

670,0

    Администрация Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района Воронежской област

837,0

670,0

670,0

1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

03 0 00 0000 

 

 

 

837,0

670,0

670,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

837,0

670,0

670,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

10

01

837,0

670,0

670,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

837,0

670,0

670,0

                                                                                                                                                    

           

Опубликовано
14.01.2026
Изменено
14.01.2026

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике