Решение Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области 23 от 30.12.2025
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 30 декабря 2025 года № 23
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципальногорайона
Воронежской области от 28.12.2024г. № 170
«О бюджете Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»
(в редакции решения от 31.01.2025г.№177;
в редакции решения от 28.02.2025г.№178;
в редакции решения от 21.03.2025г.№187;
в редакции решения от 30.06.2025г.№195;
в редакции решения от 27.08.2025г.№199;
в редакции решения от 29.09.2025г.№6;
в редакции решения от 29.10.2025г.№11)
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 2 части 1 статьи 29 Устава администрации Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также, руководствуясь конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 28.12.2024г. года № 170 «О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения от 31.01.2025г.№177; в редакции решения от 28.02.2025г.№178;в редакции решения от 21.03.2025г.№187; в редакции решения от 30.06.2025г.№195; в редакции решения от 27.08.2025г.№199; в редакции решения от 29.09.2025г.№6; в редакции решения от 29.10.2025г.№11) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Статьи 1 «Основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в следующей редакции:
1. «Утвердить основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 42080,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 32269,5 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 26995,6.0 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 164.1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 26831,5 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 4778,9 тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления 495,0 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 3077,8 тыс.рулей.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 44678,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 2598,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
1.2 Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Криушанского сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
1.3 Приложение №2 «Доходы бюджета Криушанского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
1.4 Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
1.5 Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
1.6 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Криушанского сельского поселения «Криушанский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.о.главы Криушанского
сельского поселения: Т.А.Артамонова
Приложение №1
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципальногорайона
Воронежской области от 28.12.2024г.
№ 170 «О бюджете Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»
от 30.12.2025г. №23
Приложение № 1
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 28.12.2024г. № 170 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
Сумма |
||
|
2025год |
2026год |
2027год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
2598,0 |
0 |
0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 700 |
||||
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 710 |
||||
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
||||
|
Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 810 |
||||
|
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
2598,0 |
0 |
0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-42080,3 |
-24287,2 |
-27903,0 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-42080,3 |
-24287,2 |
-27903,0 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
44678,3 |
24287,2 |
27903,0 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 610 |
44678,3 |
24287,2 |
27903,0 |
|
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
||||
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
||||
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 10 0000 640 |
||||
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 02 10 0000 640 |
|
Приложение 2 |
|||
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|||
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 28.12.2024 г. № 170 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ
тыс.рублей
|
ВСЕГО |
42080,3 |
24287,2 |
27903,0 |
|
|
182 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
9810,8 |
7629,0 |
7700,0 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
267,4 |
245,0 |
265,0 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации .а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов |
259,9 |
245,0 |
265,0 |
|
182 1 01 02020 01 0000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,1 |
||
|
182 1 01 02030 010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) |
7,4 |
||
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
4079,8 |
2700,0 |
2750,0 |
|
182 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
4079,8 |
2700,0 |
2750,0 |
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
5152,8 |
4516,0 |
4516,0 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
324,2 |
288,0 |
288,0 |
|
182 1 06 06000 00 0000 000 |
Земельный налог |
4828,6 |
4228,0 |
4228,0 |
|
182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1546,1 |
1351,0 |
1351,0 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
3282,5 |
2877,0 |
2877,0 |
|
914 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
3,8 |
8,0 |
9,0 |
|
914 1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
3,8 |
8,0 |
9,0 |
|
914 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
301,5 |
160,0 |
160,0 |
|
914 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных учреждений) |
261,4 |
120,0 |
120,0 |
|
914 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
40,1 |
40,0 |
40,0 |
|
914 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
5,5 |
||
|
914 1 16 07090 10 0000140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
5,5 |
||
|
914 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
32269,5 |
16658,2 |
20203,0 |
|
914 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
31774,5 |
16658,2 |
20203,0 |
|
914 2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
548,5 |
480,5 |
496,0 |
|
914 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
914 2 02 40014 10 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2199,3 |
2899,9 |
3675,9 |
|
914 2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
28862,6 |
13099,9 |
15847,0 |
|
914 2 07 05030 10 0000150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
495,0 |
Приложение №3
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципальногорайона
Воронежской области от 28.12.2024г.
№ 170 «О бюджете Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»
от 30.12.2025г. №23
Приложение 3
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 28.12.2024 г. № 170 |
Ведомственная структура
расходов бюджета Криушанского сельского поселения
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
|
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ВСЕГО |
44678,3 |
23684,5 |
26517,1 |
|||||
|
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
44678,3 |
23684,5 |
26517,1 |
||||
|
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
914 |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
8101,9 |
3519,7 |
3052,1 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
8101,9 |
3519,7 |
3052,1 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
2925,7 |
1550,3 |
1611,8 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
3571,1 |
1866,4 |
1337,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 S9180 |
200 |
1440,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
164,4 |
103,0 |
103,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
914 |
01 |
07 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
07 |
15 0 00 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
07 |
15 1 00 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
07 |
15 1 02 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|||||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
1060,8 |
695,9 |
695,9 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
1060,8 |
695,9 |
695,9 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС" |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 00000 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
200 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 0000 |
500 |
796,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
0,0 |
695,9 |
695,9 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств" |
914 |
01 |
13 |
15 1 09 00000 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
13 |
15 1 09 90200 |
200 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
540 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
914 |
02 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
||
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
145,1 |
158,9 |
165,1 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
226,9 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
Гражданская оборона |
914 |
03 |
10 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
914 |
04 |
14223,2 |
14933,9 |
15709,9 |
|||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
|
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
|
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
1997,8 |
14923,9 |
15699,9 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1997,8 |
2911,7 |
3687,7 |
|
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
200 |
12014,7 |
12012,2 |
12012,2 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 SД130 |
200 |
12014,7 |
12012,2 |
12012,2 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
200 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
2,1 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
2,1 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
2,1 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
17669,8 |
1393,0 |
3863,8 |
|||
|
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
||
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
4300,5 |
1183,8 |
3654,6 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
4300,5 |
1183,8 |
3654,6 |
|
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
4300,5 |
1183,8 |
3654,6 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
936,5 |
1008,0 |
783,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
639,6 |
685,4 |
460,4 |
|
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
296,9 |
322,6 |
322,6 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
3364,0 |
150,8 |
2851,6 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
3364,0 |
150,8 |
71,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 78000 |
200 |
0,0 |
0,0 |
2780,6 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
13081.4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области» |
914 |
05 |
05 |
05 4 0179780 |
13081.4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|||
|
Культура |
914 |
08 |
01 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
1093,6 |
1056,6 |
1056,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
0,0 |
791,3 |
791,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
246,6 |
265,3 |
265,3 |
|
0сновное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
56,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
56,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
791,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
791,0 |
0,0 |
0,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|||
|
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
||
|
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
|
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
Приложение №4
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципальногорайона
Воронежской области от 28.12.2024г.
№ 170 «О бюджете Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»
от 30.12.2025г. №23
Приложение 4
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 28.12.2024 г. № 170 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
|
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ВСЕГО |
44678,3 |
23684,5 |
26517,1 |
||||
|
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
44678,3 |
23684,5 |
26517,1 |
||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
8101,9 |
3519,7 |
3052,1 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
8101,9 |
3519,7 |
3052,1 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
2925,7 |
1550,3 |
1611,8 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
3571,1 |
1866,4 |
1337,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
15 1 02 S9180 |
200 |
1440,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
164,4 |
103,0 |
103,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
07 |
15 0 00 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
07 |
15 1 00 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
07 |
15 1 02 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|||||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
1060,8 |
695,9 |
695,9 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
1060,8 |
695,9 |
695,9 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС" |
01 |
13 |
15 1 06 00000 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
200 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
01 |
13 |
15 1 08 0000 |
500 |
796,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
0,0 |
695,9 |
695,9 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств" |
01 |
13 |
15 1 09 00000 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
13 |
15 1 09 90200 |
200 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
540 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
02 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
||
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
145,1 |
158,9 |
165,1 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
226,9 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
Гражданская оборона |
03 |
10 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
14223,2 |
14933,9 |
15709,9 |
|||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
|
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
|
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
1997,8 |
14923,9 |
15699,9 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1997,8 |
2911,7 |
3687,7 |
|
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
200 |
12014,7 |
12012,2 |
12012,2 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. |
04 |
09 |
24 1 01 SД130 |
200 |
12014,7 |
12012,2 |
12012,2 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
200 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
2,1 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
2,1 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
2,1 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
17669,8 |
1393,0 |
3863,8 |
|||
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
||
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
4300,5 |
1183,8 |
3654,6 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
4300,5 |
1183,8 |
3654,6 |
|
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
4300,5 |
1183,8 |
3654,6 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
936,5 |
1008,0 |
783,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
639,6 |
685,4 |
460,4 |
|
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
296,9 |
322,6 |
322,6 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
3364,0 |
150,8 |
2851,6 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
3364,0 |
150,8 |
71,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 78000 |
200 |
0,0 |
0,0 |
2780,6 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
13081,4 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
13081.4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области» |
05 |
05 |
05 4 0179780 |
13081.4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|||
|
Культура |
08 |
01 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
1093,6 |
1056,6 |
1056,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
0 |
791,3 |
791,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
246,6 |
265,3 |
265,3 |
|
0сновное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
56,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
56,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
791,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
791,0 |
0,0 |
0,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|||
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
||
|
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
|
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
Приложение №5
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципальногорайона
Воронежской области от 28.12.2024г.
№ 170 «О бюджете Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»
от 30.12.2025г. №23
Приложение 5
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 28.12.2024 г. № 170 |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
|
Наименование |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
|
ВСЕГО |
44678,3 |
23684,5 |
26517,1 |
||||
|
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
44678,3 |
23684,5 |
26517,1 |
||||
|
1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан » |
03 0 00 0000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|||
|
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
03 1 01 00000 |
10 |
01 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
10 |
01 |
837,0 |
670,0 |
670,0 |
|
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения » |
05 0 00 00000 |
17671,9 |
1403,0 |
3873,8 |
|||
|
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
05 1 00 00000 |
2,1 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
05 1 01 00000 |
04 |
12 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 1 01 90040 |
200 |
04 |
12 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
05 1 02 00000 |
04 |
12 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
05 1 02 90180 |
500 |
04 |
12 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 2 00 00000 |
287,9 |
199,2 |
199,2 |
|||
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 2 01 00000 |
05 |
01 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 2 01 96010 |
600 |
05 |
01 |
23,0 |
20,7 |
20,7 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 2 03 00000 |
05 |
02 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 90050 |
200 |
05 |
02 |
264,9 |
178,5 |
178,5 |
|
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 3 00 00000 |
4300,5 |
1183,8 |
3654,6 |
|||
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 3 01 00000 |
05 |
03 |
936,5 |
1008,0 |
783,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 90060 |
200 |
05 |
03 |
639,6 |
685,4 |
460,4 |
|
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 78670 |
200 |
05 |
03 |
296,9 |
322,6 |
322,6 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 3 02 00000 |
05 |
03 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 02 90070 |
200 |
05 |
03 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 3 03 00000 |
05 |
03 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 03 90080 |
200 |
05 |
03 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 3 04 00000 |
05 |
03 |
3364,0 |
150,8 |
2851,6 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 90090 |
200 |
05 |
03 |
3364,0 |
150,8 |
71,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 78000 |
200 |
05 |
03 |
0,0 |
0,0 |
2780,6 |
|
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 4 00 00000 |
13081.4 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 4 01 00000 |
05 |
05 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 4 01 90100 |
200 |
05 |
05 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области» |
05 4 01 00000 |
05 |
05 |
13081.4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) «Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с.Александровка Панинского муниципального района Воронежской области» |
05 4 01 79780 |
05 |
05 |
13081.4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
10 0 00 00000 |
226,9 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров » |
10 1 00 00000 |
226,9 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 01 00000 |
03 |
10 |
11,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
10 1 01 90110 |
200 |
03 |
10 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
10 1 02 0000 |
03 |
10 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
10 1 02 90200 |
600 |
03 |
10 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
|
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
11 0 00 00000 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|||
|
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
11 1 00 00000 |
1093,6 |
1076,6 |
1076,6 |
|||
|
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
11 1 01 00000 |
08 |
01 |
246,6 |
1056,6 |
1056,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
11 1 01 00590 |
100 |
08 |
01 |
0,0 |
791,3 |
791,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 01 00590 |
200 |
08 |
01 |
246,6 |
265,3 |
265,3 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
11 1 02 00000 |
08 |
01 |
56,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 02 90150 |
200 |
08 |
01 |
56,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
11 1 03 00000 |
08 |
01 |
791,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
11 1 03 90160 |
500 |
08 |
01 |
791,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта » |
13 0 00 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
13 1 00 00000 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
13 1 01 00000 |
11 |
02 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
13 1 01 90130 |
200 |
11 |
02 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
|
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика » |
15 0 00 00000 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|||
|
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления» |
15 1 00 00000 |
10457,7 |
5408,1 |
4987,7 |
|||
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
15 1 01 00000 |
01 |
02 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 01 92010 |
100 |
01 |
02 |
1289.8 |
1182,5 |
1229,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 1 00 00000 |
01 |
04 |
8101,9 |
3519,7 |
3052,1 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
01 |
04 |
8101,9 |
3519,7 |
3052,1 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 02 92010 |
100 |
01 |
04 |
2925,7 |
1550,3 |
1611,8 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
01 |
04 |
3571,1 |
1866,4 |
1337,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
15 1 02 S9180 |
200 |
01 |
04 |
1440,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
15 102 92010 |
800 |
01 |
04 |
164,4 |
103,0 |
103,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|||||||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
15 0 00 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
15 1 00 00000 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
01 |
07 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 02 92010 |
800 |
01 |
07 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
15 1 03 00000 |
01 |
11 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 03 90540 |
800 |
01 |
11 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
15 1 04 00000 |
01 |
13 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 04 92010 |
500 |
01 |
13 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС" |
151 06 00000 |
01 |
13 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 06 20570 |
200 |
01 |
13 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
15 1 07 00000 |
01 |
13 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 07 92010 |
500 |
01 |
13 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
15 1 08 00000 |
01 |
13 |
796,2 |
695,9 |
695,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 08 92010 |
100 |
01 |
13 |
0,0 |
695,9 |
695,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 08 92010 |
500 |
01 |
13 |
796,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств" |
15 1 09 00000 |
01 |
13 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 09 90200 |
200 |
01 |
13 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
15 1 10 00000 |
01 |
13 |
1.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 10 92010 |
500 |
01 |
13 |
1.0 |
0,0 |
0,0 |
|
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
24 0 00 00000 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
|||
|
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
24 1 00 00000 |
14221,1 |
14923,9 |
15699,9 |
|||
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
04 |
09 |
14012,5 |
14923,9 |
15699,9 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 90030 |
200 |
04 |
09 |
1997,8 |
2911,7 |
3687,7 |
|
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
200 |
04 |
09 |
12014,7 |
12012,2 |
12012,2 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. |
24 1 01 SД130 |
200 |
04 |
09 |
12014,7 |
12012,2 |
12012,2 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
24 1 02 00000 |
04 |
09 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 90030 |
200 |
04 |
09 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
|
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
39 0 00 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|||
|
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
39 1 00 00000 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|||
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
39 1 01 00000 |
02 |
03 |
164,1 |
177,9 |
184,1 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 1 01 51180 |
100 |
02 |
03 |
145,1 |
158,9 |
165,1 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 01 51180 |
200 |
02 |
03 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
Приложение №6
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципальногорайона
Воронежской области от 28.12.2024г.
№ 170 «О бюджете Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»
от 30.12.2025г. №23
Приложение 6
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 28.12.2024 г. № 170 |
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс.рублей)
|