Решение Совета народных депутатов от 30 декабря 2025 года № 22 О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 30 декабря 2025 года № 22
О бюджете
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2026 год и на плановый
период 2027 и 2028 годов
В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.51 Устава Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области Совет народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 20790,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 11178,2 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 7605,3 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 224,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 7381,3 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 3572,9 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 3000,0 тыс.рулей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 20790,2 тыс. рублей;
3) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2027 и на 2028год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета:
- на 2027 год в сумме 22955,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 13328,6 тыс.рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 8729,1 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 249,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 8479,3 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 4599,5 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 4000,0 тыс. рулей;
- на 2028 год в сумме 21866,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 12224,5 тыс.рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 7597,1 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 317,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 7279,3 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 4627,4 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 4000,0 тыс.рулей;
2) общий объём расходов бюджета на 2027 год в сумме 22955,6 тыс. рублей, в том числе 6условно утвержденные расходы в сумме 567,6 тыс.рублей, и на 2028 год в сумме 21866,5 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1077,4 тыс.рублей.
Статья 2. Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
Утвердить поступление доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению совета народных депутатов.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов .
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2026 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 870,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 870,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 6 к настоящему Решению
5. Утвердить общий объём средств резервного фонда на 2026 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 30,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 30,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Советом народных депутатов Криушанского сельского поселения.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями.
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и добровольные пожертвования муниципальным казенным учреждениям, поступающие в бюджет Криушанского сельского поселения в 2025 году сверх утвержденных настоящим Решением бюджетных ассигнований, полученные от оказания платных услуг, от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, направляются в 2026 году на увеличение расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета Криушанского сельского поселения без внесения изменений в настоящее Решение.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности структурными подразделениями Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.
1. Администрация Криушанского сельского поселения и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2026 году численности работников муниципальных казенных учреждений Криушанского сельского поселения , за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.
Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета Криушанского сельского поселения в бюджет муниципального района
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма » на выплату заработной платы с начислениями работников сельских клубов поселения на 2026 год в размере 907,8 тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ на 2026 год в размере 30,0 тыс. рублей;
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» выполнению организационно-технических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2026 год в размере 24,0 тыс. рублей;
4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2026 год в размере 2,1 тыс. рублей.
5.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на выплату заработной платы с начислениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности 2026 год в размере 921,3 тыс. рублей.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 2026 год в размере 1,0 тыс. рублей.
Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Криушанского сельского поселения и администрации Панинского муниципального района.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Криушанского сельского поселения в 2026 году и на плановый период 2026 и 2027 годов.
1.Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года в объеме до 1000,0 тыс.рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
2.Направить в 2026 году остатки средств бюджета на счетах бюджета Криушанского сельского поселения по состоянию на 1 января 2026 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2025 году из областного , районного бюджетов, в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на те же цели.
3.Установить в соответствии с частью 4 статьи 52 Решения Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Криушанского сельского поселения» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменения в Решение о бюджете Криушанского сельского поселения:
1) направление остатков средств бюджета поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4 .Определить, что в 2026 году в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат:
1) расчеты по муниципальным контрактам, а также контрактам заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета Воронежской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджету муниципального образования, а также расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, работ, услуг, заключенным на сумму более 3 млн. рублей, в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), за исключением муниципальных контрактов (контрактов), заключаемых на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежской области;
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования , муниципальный внутренний долг Криушанского сельского поселения .
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Криушанского сельского поселения на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2029года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2029 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения совета народных депутатов
Настоящее Решение Совета народных депутатов вступает в силу
с 1 января 2026 года.
И.о.главы Криушанского
сельского поселения: Т.А.Артамонова
Приложение № 1
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2026 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 30 .12. 2025г. №22 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
Сумма |
||
|
2026год |
2027год |
2028год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 700 |
||||
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 710 |
||||
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
||||
|
Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 810 |
||||
|
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-20790,2 |
-22955,6 |
-21866,5 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-20790,2 |
-22955,6 |
-21866,5 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
20790,2 |
22955,6 |
21866,5 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 610 |
20790,2 |
22955,6 |
21866,5 |
|
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
||||
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
||||
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 10 0000 640 |
||||
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 02 10 0000 640 |
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ
|
Приложение 3
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов» от 30.12.2025г. №22 |
Ведомственная структура
расходов бюджета Криушанского сельского поселения
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
|
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ВСЕГО |
20790,2 |
22388,0 |
20789,1 |
|||||
|
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
20790,2 |
22388,0 |
20789,1 |
||||
|
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
914 |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
4109,7 |
3715,3 |
3792,3 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
4109,7 |
3715,3 |
3792,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
1801,2 |
1851,1 |
1925,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
2148,5 |
1754,2 |
1757,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
160,0 |
110,0 |
110,0 |
|
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
976,3 |
921,3 |
921,3 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
976,3 |
921,3 |
921,3 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
976,3 |
921,3 |
921,3 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
921,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
0,0 |
921,3 |
921,3 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
540 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
914 |
02 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
||
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
199,2 |
225,0 |
293,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
324,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
Гражданская оборона |
914 |
03 |
10 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
914 |
04 |
10054,1 |
11077,0 |
11037,0 |
|||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
|
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
|
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
10037,0 |
11057,0 |
11017,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
10037,0 |
11057,0 |
11017,0 |
|
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
200 |
3022,3 |
4042,3 |
4002,3 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 SД130 |
200 |
7014,7 |
7014,7 |
7014,7 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
7,1 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
7,1 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
1613,1 |
2842,4 |
1412,5 |
|||
|
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
||
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
1284,1 |
2542,4 |
1212,5 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
1284,1 |
2542,4 |
1212,5 |
|
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
1284,1 |
2542,4 |
1212,5 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
1082,1 |
1152,4 |
1112,5 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
799,7 |
870,0 |
830,1 |
|
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
282,4 |
282,4 |
282,4 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
0сновное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
172,0 |
1350,0 |
60,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
70,0 |
150,0 |
60,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 78000 |
200 |
102,0 |
1200,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|||
|
Культура |
914 |
08 |
01 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
305,7 |
1207,8 |
917,8 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
0,0 |
907,8 |
907,8 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
305,7 |
300,0 |
10,0 |
|
0сновное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
907,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
907,8 |
0,0 |
0,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|||
|
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
||
|
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
|
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|||
|
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
Приложение 4
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 30.12.2025 г. №22 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
|
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ВСЕГО |
20790,2 |
22388,0 |
20789,1 |
||||
|
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
20790,2 |
22388,0 |
20789,1 |
||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
4109,7 |
3715,3 |
3792,3 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
4109,7 |
3715,3 |
3792,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
1801,2 |
1851,1 |
1925,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
2148,5 |
1754,2 |
1757,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
160,0 |
110,0 |
110,0 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
976,3 |
921,3 |
921,3 |
||
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
976,3 |
921,3 |
921,3 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
976,3 |
921,3 |
921,3 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
921,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
0 |
921,3 |
921,3 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
540 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
02 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
||
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
199,2 |
225,0 |
293,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
324,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
Гражданская оборона |
03 |
10 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
10054,1 |
11077,0 |
11037,0 |
|||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
|
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
|
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
10037,0 |
11057,0 |
11017,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
10037,0 |
11057,0 |
11017,0 |
|
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
200 |
3022,3 |
4042,3 |
4002,3 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. |
04 |
09 |
24 1 01 SД130 |
200 |
7014,7 |
7014,7 |
7014,7 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
7,1 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
7,1 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
1613,1 |
2842,4 |
1412,5 |
|||
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
||
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
1284,1 |
2542,4 |
1212,5 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
1284,1 |
2542,4 |
1212,5 |
|
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
1284,1 |
2542,4 |
1212,5 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
1082,1 |
1152,4 |
1112,5 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
799,7 |
870,0 |
830,1 |
|
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
282,4 |
282,4 |
282,4 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
0сновное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
172,0 |
1350,0 |
60,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
70,0 |
150,0 |
60,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 78000 |
200 |
102,0 |
1200,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
||
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|||
|
Культура |
08 |
01 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
305,7 |
1207,8 |
917,8 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
0,0 |
907,8 |
907,8 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
305,7 |
300,0 |
10,0 |
|
0сновное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
907,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
907,8 |
0,0 |
0,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|||
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
||
|
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
|
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|||
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
Приложение 5
|
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
|
Наименование |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
|
ВСЕГО |
|||||||
|
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
20790,2 |
22388,0 |
20789,1 |
||||
|
1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан » |
03 0 00 0000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|||
|
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
03 1 01 00000 |
10 |
01 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
10 |
01 |
850,0 |
870,0 |
870,0 |
|
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения » |
05 0 00 00000 |
1620,2 |
2852,4 |
1422,5 |
|||
|
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
05 1 00 00000 |
7,1 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
05 1 01 00000 |
04 |
12 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 1 01 90040 |
200 |
04 |
12 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
05 1 02 00000 |
04 |
12 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
05 1 02 90180 |
500 |
04 |
12 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 2 00 00000 |
319,0 |
280,0 |
195,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 2 01 00000 |
05 |
01 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 2 01 96010 |
600 |
05 |
01 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 2 03 00000 |
05 |
02 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 90050 |
200 |
05 |
02 |
294,0 |
255,0 |
170,0 |
|
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 3 00 00000 |
1284,1 |
2542,4 |
1212,5 |
|||
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 3 01 00000 |
05 |
03 |
1082,1 |
1152,4 |
1112,5 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 90060 |
200 |
05 |
03 |
799,7 |
870,0 |
830,1 |
|
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 78670 |
200 |
05 |
03 |
282,4 |
282,4 |
282,4 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 3 02 00000 |
05 |
03 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 02 90070 |
200 |
05 |
03 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 3 03 00000 |
05 |
03 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 03 90080 |
200 |
05 |
03 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 3 04 00000 |
05 |
03 |
172,0 |
1350,0 |
60,0 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 90090 |
200 |
05 |
03 |
70,0 |
150,0 |
60,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 78000 |
200 |
05 |
03 |
102,0 |
1200,0 |
0,0 |
|
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 4 00 00000 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 4 01 00000 |
05 |
05 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 4 01 90100 |
200 |
05 |
05 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
|
3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
10 0 00 00000 |
324,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров » |
10 1 00 00000 |
324,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 01 00000 |
03 |
10 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
10 1 01 90110 |
200 |
03 |
10 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
10 1 02 0000 |
03 |
10 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
10 1 02 90200 |
600 |
03 |
10 |
309,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
11 0 00 00000 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|||
|
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
11 1 00 00000 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|||
|
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
11 1 01 00000 |
08 |
01 |
1243,5 |
1247,8 |
927,8 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
11 1 01 00590 |
100 |
08 |
01 |
0,0 |
907,8 |
907,8 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 01 00590 |
200 |
08 |
01 |
305,7 |
300,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
11 1 02 00000 |
08 |
01 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 02 90150 |
200 |
08 |
01 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
|
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
11 1 03 00000 |
08 |
01 |
907,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
11 1 03 90160 |
500 |
08 |
01 |
907,8 |
0,0 |
0,0 |
|
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта » |
13 0 00 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|||
|
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
13 1 00 00000 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
13 1 01 00000 |
11 |
02 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
13 1 01 90130 |
200 |
11 |
02 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
|
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика » |
15 0 00 00000 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|||
|
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления» |
15 1 00 00000 |
6461,5 |
6066,0 |
6199,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
15 1 01 00000 |
01 |
02 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 01 92010 |
100 |
01 |
02 |
1345,5 |
1399,4 |
1455,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 1 00 00000 |
01 |
04 |
4109,7 |
3715,3 |
3792,3 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
01 |
04 |
4109,7 |
3715,3 |
3792,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 02 92010 |
100 |
01 |
04 |
1801,2 |
1851,1 |
1925,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
01 |
04 |
2148,5 |
1754,2 |
1757,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
15 102 92010 |
800 |
01 |
04 |
160,0 |
110,0 |
110,0 |
|
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
15 1 03 00000 |
01 |
11 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 03 90540 |
800 |
01 |
11 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
15 1 04 00000 |
01 |
13 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 04 92010 |
500 |
01 |
13 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
15 1 07 00000 |
01 |
13 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 07 92010 |
500 |
01 |
13 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
15 1 08 00000 |
01 |
13 |
921,3 |
921,3 |
921,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 08 92010 |
100 |
01 |
13 |
0,0 |
921,3 |
921,3 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 08 92010 |
500 |
01 |
13 |
921,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
15 1 10 00000 |
01 |
13 |
1.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 10 92010 |
500 |
01 |
13 |
1.0 |
0,0 |
0,0 |
|
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
24 0 00 00000 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
|||
|
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
24 1 00 00000 |
10047,0 |
11067,0 |
11027,0 |
|||
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
04 |
09 |
10037,0 |
11057,0 |
11017,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 90030 |
200 |
04 |
09 |
3022,3 |
4042,3 |
4002,3 |
|
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
200 |
04 |
09 |
7014,7 |
7014,7 |
7014,7 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. |
24 1 01 SД130 |
200 |
04 |
09 |
7014,7 |
7014,7 |
7014,7 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
24 1 02 00000 |
04 |
09 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 90030 |
200 |
04 |
09 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
39 0 00 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|||
|
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
39 1 00 00000 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|||
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
39 1 01 00000 |
02 |
03 |
224,0 |
249,8 |
317,8 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 1 01 51180 |
100 |
02 |
03 |
199,2 |
225,0 |
293,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 01 51180 |
200 |
02 |
03 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
Приложение №6 к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 30.12.2025 г. № 22 |
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс.рублей)
|
Приложение 7
|
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
|
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 30.12.2025г. № 22 |
Проект программы муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
тыс.руб.
|
№ п/п |
Наименование обязательств |
2026 год |
2027 02 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
|
- размещение |
0 |
0 |
0 |
|
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
|
- получение, всего , в том числе: |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлечение бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Криушанского сельского поселения |
0 |
0 |
0 |
|
|
(лимит в размере одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета поселения за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) |
0 |
|||
|
- погашение, в том числе |
0 |
0 |
0 |
|
|
погашение бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств районного бюджета на пополнение остатков на счете бюджета Криушанского сельского поселения |
0 |
0 |
0 |
|
|
Погашение реструктурированной задолженности |
0 |
|||
|
3 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
|
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
|
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
Расчет верхнего предела муниципального долга Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.
Верхний предел муниципального долга Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2027 года:
- объем муниципального долга на 01.01.2026 года – 0,0 тыс.рублей;
- привлечение заимствований – 0,0 тыс. рублей;
- погашение заимствований- 0,0 тыс. рублей;
- предоставление гарантий – 0,0 тыс. рублей;
- погашение гарантий – 0,0 тыс. рублей;
- объем муниципального долга на 01.01.2027 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе, верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2028 года:
- объем муниципального долга на 01.01.2027 года – 0,0 тыс. рублей;
- привлечение заимствований – 0,0 тыс. рублей;
- погашение заимствований – 0,0 тыс. рублей;
- предоставление гарантий – 0,0 тыс. рублей;
- погашение гарантий – 0,0 тыс. рублей;
- объем муниципального долга на 01.01.2028 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе, верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2029 года:
- объем муниципального долга на 01.01.2028 года – 0,0 тыс. рублей;
- привлечение заимствований – 0,0 тыс. рублей;
- погашение заимствований – 0,0 тыс. рублей;
- предоставление гарантий – 0,0 тыс. рублей;
- погашение гарантий – 0,0 тыс. рублей;
- объем муниципального долга на 01.01.2029 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе, верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.