Администрация Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального района Воронежской области

Решение Совета народных депутатов от 30 декабря 2025 года № 22 О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

2025022
v

                                                        

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

                 

 от  30 декабря  2025 года                                                                        № 22           

                                         

                   

        О  бюджете

         Криушанского сельского поселения

         Панинского муниципального

         района  на 2026 год и на плановый

         период 2027 и 2028 годов

        

            В соответствии со  ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.51 Устава  Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области Совет  народных депутатов  Криушанского сельского поселения  Панинского   муниципального района                                                                       

                                                               

                                                           

                                                                     РЕШИЛ:

       

                 Статья 1. Основные характеристики  бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов

       1. Утвердить основные характеристики  бюджета  Криушанского сельского поселения  на 2026 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 20790,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  11178,2 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 7605,3 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 224,0 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 7381,3 тыс.рулей;

 - безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 3572,9 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 3000,0 тыс.рулей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 20790,2 тыс. рублей;

3) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2027 и на 2028год:

1)  прогнозируемый общий объём доходов  бюджета:

 - на 2027 год в сумме 22955,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 13328,6  тыс.рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 8729,1 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 249,8 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 8479,3 тыс.рулей;

- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 4599,5 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 4000,0 тыс. рулей;

 - на 2028 год в сумме 21866,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 12224,5 тыс.рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 7597,1 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 317,8 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 7279,3 тыс.рулей;

- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 4627,4 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 4000,0 тыс.рулей;

2) общий объём расходов  бюджета на 2027 год в сумме 22955,6 тыс. рублей, в том числе 6условно утвержденные расходы в сумме 567,6 тыс.рублей, и на 2028 год в сумме 21866,5 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме  1077,4 тыс.рублей.

Статья 2. Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Утвердить поступление доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению совета  народных депутатов.

Статья 3. Бюджетные ассигнования  бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и плановый период  2027 и 2028 годов .

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов  согласно приложению 3  к настоящему Решению.

           2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов  расходов классификации расходов бюджета на 2026 год  и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 4  к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 5  к настоящему Решению.

           4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2026 год в сумме  850,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 870,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 870,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 6 к настоящему Решению

           5. Утвердить общий объём средств резервного фонда  на 2026 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 30,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 30,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Советом народных депутатов  Криушанского сельского поселения.

        Статья 4. Особенности использования средств, получаемых  муниципальными учреждениями.

        Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и добровольные пожертвования  муниципальным казенным учреждениям, поступающие в  бюджет Криушанского сельского поселения  в 2025 году сверх утвержденных настоящим  Решением бюджетных ассигнований, полученные от оказания платных услуг, от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, направляются в 2026 году на увеличение расходов соответствующих  муниципальных казенных учреждений путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств  бюджета Криушанского сельского поселения без внесения изменений в настоящее  Решение.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности структурными подразделениями Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.

 1.  Администрация Криушанского сельского поселения  и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2026 году численности   работников  муниципальных казенных учреждений Криушанского сельского поселения , за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации  Криушанского сельского поселения и  муниципальных казенных учреждений.

 

Статья   6. Межбюджетные трансферты из бюджета Криушанского сельского поселения в бюджет муниципального района

 1.Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма » на выплату заработной платы с начислениями работников сельских клубов  поселения на 2026 год в размере 907,8 тыс. рублей.

          2. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом  от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ  на 2026 год в размере 30,0 тыс. рублей;

          3. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» выполнению организационно-технических мероприятий  в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2026 год в размере 24,0 тыс. рублей;

        4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии  с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2026 год в размере 2,1 тыс. рублей.

5.Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на выплату заработной платы с начислениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности  2026 год в размере 921,3 тыс. рублей.

6. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»  на осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля 2026 год в размере 1,0 тыс. рублей.

   Методика расчета и порядок предоставления   межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации   Криушанского сельского поселения и администрации Панинского  муниципального  района.

 Статья  7. Особенности исполнения бюджета Криушанского сельского поселения  в 2026 году и на плановый период  2026 и 2027 годов.

1.Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года в объеме до 1000,0 тыс.рублей  могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

             2.Направить в 2026 году остатки средств  бюджета на счетах бюджета Криушанского сельского поселения по состоянию на 1 января 2026 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2025 году из областного , районного бюджетов, в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на те же цели.

              3.Установить в соответствии с частью 4 статьи 52 Решения Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Криушанского сельского поселения» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменения в Решение о бюджете Криушанского сельского поселения:

1) направление остатков средств бюджета поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;

 2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4 .Определить, что в 2026 году в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат:

1)  расчеты по муниципальным контрактам, а также контрактам заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета Воронежской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджету муниципального образования, а также расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, работ, услуг, заключенным на сумму более 3 млн. рублей, в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), за исключением муниципальных контрактов (контрактов), заключаемых на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежской области;

 

Статья 8.  Муниципальные внутренние заимствования , муниципальный внутренний долг  Криушанского сельского поселения .

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Криушанского сельского поселения  на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2028 года в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2029года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2029 года в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга  на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 7 к настоящему  Решению.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения совета народных депутатов

     Настоящее Решение Совета народных депутатов вступает в силу                                      

с 1 января 2026 года.

И.о.главы  Криушанского

сельского поселения:                                                                    Т.А.Артамонова

                    Приложение № 1

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2026 год и на плановый период  2026 и 2027 годов» 

от  30 .12. 2025г.                         №22

                                     

                           

                                

                 

                                     

            ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2026  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ

                                                                                                              (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

Сумма

2026год

2027год

2028год

1

2

3

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 810

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-20790,2

-22955,6

-21866,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 510

-20790,2

-22955,6

-21866,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

20790,2

22955,6

21866,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 610

20790,2

22955,6

21866,5

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 10 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 10 0000 640

                                                                                            

                              

            

                                         Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов» 

от 30.12. 2025 г.                              № 22

                                                                                           

                                                                                                         

                          ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и  2028 ГОДОВ

                                                                                                                            тыс.рублей

Код показателя

Наименование показателя

2026

год

2027

 год

2028

 год

1

2

3

4

5

ВСЕГО

20790,2

22955,6

21866,5

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9612,0

9627,0

9642,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

246,0

256,0

266,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации .а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов

246,0

256,0

266,0

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4085,0

4090,0

4095,0

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

4085,0

4090,0

4095,0

182 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4958,0

4958,0

4958,0

  182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

288,0

288,0

288,0

    182 1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

4670,0

4670,0

4670,0

    182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1524,0

1524,0

1524,0

    182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

3146,0

3146,0

3146,0

914 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

5,0

5,0

5,0

914 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,0

5,0

5,0

914 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

318,0

318,0

318,0

914 1 11 05025 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных учреждений)

278,0

278,0

278,0

914 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

40,0

40,0

40,0

914 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11178,2

13328,6

12224,5

914 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

914 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

572,9

599,5

627,4

914 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

224,0

249,8

317,8

914 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3000,0

4000,0

4000,0

914 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

7381,3

8479,3

7279,3

                                         

                                                                                      

                                                                          

                                                                             

                                                                                Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028годов» 

от 30.12.2025г.                         №22                            

  

                            

Ведомственная структура

расходов  бюджета Криушанского сельского поселения

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

                                                                                                                                          

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2026

 год

2027

год

2028

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

20790,2

22388,0

20789,1

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

20790,2

22388,0

20789,1

Общегосударственные вопросы

914

01

6461,5

6066,0

6199,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

6461,5

6066,0

6199,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

6461,5

6066,0

6199,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

914

01

02

15 1 00 00000

1345,5

1399,4

1455,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

914

01 

02

 15 1 01 00000

1345,5

1399,4

1455,4

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

02

15 1 01 92010

100

1345,5

1399,4

1455,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

15 1 00 00000

4109,7

3715,3

3792,3

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

4109,7

3715,3

3792,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

04

15 1 02 92010

100

1801,2

1851,1

1925,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

2148,5

1754,2

1757,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

160,0

110,0

110,0

Резервные фонды

914

01

11

30,0

30,0

30,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

11

15 0 00 00000

30,0

30,0

30,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

11

15 1 00 00000

30,0

30,0

30,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

914

01

11

15 1 03 00000

30,0

30,0

30,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

30,0

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

976,3

921,3

921,3

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

976,3

921,3

921,3

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

976,3

921,3

921,3

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

30,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

914

01

13

15 1 08 92010

500

921,3

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 08 92010

100

0,0

921,3

921,3

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

914

01

13

15 1 10 00000

1,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 10 92010

540

1,0

0,0

0,0

Национальная оборона

914

02

224,0

249,8

317,8

Мобилизационная и вневойсковая      подготовка

914

02

03

224,0

249,8

317,8

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

224,0

249,8

317,8

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

224,0

249,8

317,8

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

224,0

249,8

317,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

02

03

39 1 01 51180

100

199,2

225,0

293,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

24,8

24,8

24,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

324,0

15,0

15,0

Гражданская оборона

914

03

10

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000 

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 01 00000

15,0

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

10

10 1 01 90110

200

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

309,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000

309,0

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

914

03

10

10 1 02 0000

309,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

03

10

10 1 02 90200

600

309,0

0,0

0,0

Национальная экономика

914

04

10054,1

11077,0

11037,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

10047,0

11067,0

11027,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

914

04

09

24 0 00 00000

10047,0

11067,0

11027,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

914

04

09

 24 1 00 00000

10047,0

11067,0

11027,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

10037,0

11057,0

11017,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

10037,0

11057,0

11017,0

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

200

3022,3

4042,3

4002,3

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

914

04

09

24 1 01 SД130

200

7014,7

7014,7

7014,7

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

200

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

10,0

10,0

10,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

7,1

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

7,1

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

5,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

5,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

5,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

2,1

0,0

0,0

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

1613,1

2842,4

1412,5

Жилищное хозяйство

 914

05

01

25,0

25,0

25,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

25,0

25,0

25,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

25,0

25,0

25,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

 914

05

01

05 2 01 00000

25,0

25,0

25,0

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

25,0

25,0

25,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

294,0

255,0

170,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

294,0

255,0

170,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

294,0

255,0

170,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

294,0

255,0

170,0

Благоустройство

914

05

03

1284,1

2542,4

1212,5

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

1284,1

2542,4

1212,5

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

1284,1

2542,4

1212,5

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

1082,1

1152,4

1112,5

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

799,7

870,0

830,1

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 78670

200

282,4

282,4

282,4

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

914

05

03

05 3 02 00000

10,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

10,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

914

05

03

05 3 03 00000

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

20,0

20,0

20,0

0сновное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

914

05

03

05 3 04 00000

172,0

1350,0

60,0

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

70,0

150,0

60,0

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 78000

200

102,0

1200,00

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

10,0

20,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

10,0

20,0

5,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

10,0

20,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

10,0

20,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

10,0

20,0

5,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

1243,5

1247,8

927,8

Культура

914

08

01

1243,5

1247,8

927,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

1243,5

1247,8

927,8

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

1243,5

1247,8

927,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

305,7

1207,8

917,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

08

01

11 1 01 00590

100

0,0

907,8

907,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

305,7

300,0

10,0

0сновное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

30,0

40,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

30,0

40,0

10,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

914

08

01

11 1 03 00000

907,8

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 03 90160

500

907,8

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

850,0

870,0

870,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

850,0

870,0

870,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

850,0

870,0

870,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

850,0

870,0

870,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

850,0

870,0

870,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

850,0

870,0

870,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

20,0

20,0

10,0

Массовый спорт

914

11

02

20,0

20,0

10,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

20,0

20,0

10,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

20,0

20,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

20,0

20,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

20,0

20,0

10,0

      

                                                                               Приложение 4

                                                                         

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов» 

 от 30.12.2025 г.                             №22

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2026 год и  на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2026

 год

2027

год

2028

год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

20790,2

22388,0

20789,1

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

20790,2

22388,0

20789,1

Общегосударственные вопросы

01

6461,5

6066,0

6199,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

6461,5

6066,0

6199,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

6461,5

6066,0

6199,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

15 1 00 00000

1345,5

1399,4

1455,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

01 

02

 15 1 01 00000

1345,5

1399,4

1455,4

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

02

15 1 01 92010

100

1345,5

1399,4

1455,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

15 1 00 00000

4109,7

3715,3

3792,3

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

4109,7

3715,3

3792,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

04

15 1 02 92010

100

1801,2

1851,1

1925,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

2148,5

1754,2

1757,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

160,0

110,0

110,0

Резервные фонды

01

11

30,0

30,0

30,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

11

15 0 00 00000

30,0

30,0

30,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

11

15 1 00 00000

30,0

30,0

30,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

01

11

15 1 03 00000

30,0

30,0

30,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

30,0

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

976,3

921,3

921,3

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

976,3

921,3

921,3

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

976,3

921,3

921,3

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

30,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

01

13

15 1 08 92010

500

921,3

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 08 92010

100

0

921,3

921,3

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

01

13

15 1 10 00000

1,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 10 92010

540

1,0

0,0

0,0

Национальная оборона

02

224,0

249,8

317,8

Мобилизационная и вневойсковая      подготовка

02

03

224,0

249,8

317,8

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

224,0

249,8

317,8

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

224,0

249,8

317,8

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

224,0

249,8

317,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02

03

39 1 01 51180

100

199,2

225,0

293,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

24,8

24,8

24,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

324,0

15,0

15,0

Гражданская оборона

03

10

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000 

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 01 00000

15,0

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

10

10 1 01 90110

200

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

309,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000

309,0

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

03

10

10 1 02 0000

309,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

10

10 1 02 90200

600

309,0

0,0

0,0

Национальная экономика

04

10054,1

11077,0

11037,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

10047,0

11067,0

11027,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

04

09

24 0 00 00000

10047,0

11067,0

11027,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

04

09

 24 1 00 00000

10047,0

11067,0

11027,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

10037,0

11057,0

11017,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

10037,0

11057,0

11017,0

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

200

3022,3

4042,3

4002,3

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

24 1 01 SД130

200

7014,7

7014,7

7014,7

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

200

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

10,0

10,0

10,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

7,1

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

7,1

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

5,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

5,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

5,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

2,1

0,0

0,0

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1613,1

2842,4

1412,5

Жилищное хозяйство

05

01

25,0

25,0

25,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

25,0

25,0

25,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

25,0

25,0

25,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

25,0

25,0

25,0

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

25,0

25,0

25,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

294,0

255,0

170,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

294,0

255,0

170,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

294,0

255,0

170,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

294,0

255,0

170,0

Благоустройство

05

03

1284,1

2542,4

1212,5

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

1284,1

2542,4

1212,5

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

1284,1

2542,4

1212,5

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

1082,1

1152,4

1112,5

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

799,7

870,0

830,1

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 78670

200

282,4

282,4

282,4

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05

03

05 3 02 00000

10,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

10,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 3 03 00000

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

20,0

20,0

20,0

0сновное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05

03

05 3 04 00000

172,0

1350,0

60,0

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

70,0

150,0

60,0

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 78000

200

102,0

1200,00

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

10,0

20,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

10,0

20,0

5,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

10,0

20,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 00000

10,0

20,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

10,0

20,0

5,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

1243,5

1247,8

927,8

Культура

08

01

1243,5

1247,8

927,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

1243,5

1247,8

927,8

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

1243,5

1247,8

927,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

305,7

1207,8

917,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08

01

11 1 01 00590

100

0,0

907,8

907,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

305,7

300,0

10,0

0сновное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

30,0

40,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

30,0

40,0

10,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

08

01

11 1 03 00000

907,8

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 03 90160

500

907,8

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

850,0

870,0

870,0

Пенсионное обеспечение

10

01

850,0

870,0

870,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

850,0

870,0

870,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

850,0

870,0

870,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10

01

03 1 01 00000

850,0

870,0

870,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

850,0

870,0

870,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

20,0

20,0

10,0

Массовый спорт

11

02

20,0

20,0

10,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

20,0

20,0

10,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

20,0

20,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

20,0

20,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

20,0

20,0

10,0

Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

«О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов» 

от 30.12.2025 г.                            № 22

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2026

год

2027

год

2028

год

                1

2

3

4

5

7

8

     ВСЕГО

     Администрация Криушанского  сельского поселения

      Панинского муниципального района Воронежской области

20790,2

22388,0

20789,1

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

03 0 00 0000

850,0

870,0

870,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

850,0

870,0

870,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

03 1 01 00000

10

01

850,0

870,0

870,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

850,0

870,0

870,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »

05 0 00 00000

1620,2

2852,4

1422,5

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

7,1

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

04

12

5,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

04

12

5,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

04

12

2,1

0,0

0,0

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 1 02 90180

500

04

12

2,1

0,0

0,0

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05 2 00 00000

319,0

280,0

195,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

05

01

25,0

25,0

25,0

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

600

05

01

25,0

25,0

25,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

05

02

294,0

255,0

170,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

200

05

02

294,0

255,0

170,0

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

1284,1

2542,4

1212,5

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05 3 01 00000

05

03

1082,1

1152,4

1112,5

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

799,7

870,0

830,1

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 78670

200

05

03

282,4

282,4

282,4

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05 3 02 00000

05

03

10,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 02 90070

200

05

03

10,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05 3 03 00000

05

03

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 03 90080

200

05

03

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 3 04 00000

05

03

172,0

1350,0

60,0

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

70,0

150,0

60,0

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 78000

200

05

03

102,0

1200,0

0,0

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05 4 00 00000

10,0

20,0

5,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

05

05

10,0

20,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

10,0

20,0

5,0

3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

10 0 00 00000

324,0

15,0

15,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров »

10 1 00 00000

324,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

03

10

15,0

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

10

15,0

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

10 1  02 0000

03

10

309,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 1 02 90200

600

03

10

309,0

0,0

0,0

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

11 0 00 00000

1243,5

1247,8

927,8

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

1243,5

1247,8

927,8

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

08

01

1243,5

1247,8

927,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 1 01 00590

100

08

01

0,0

907,8

907,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

305,7

300,0

10,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

11 1 02 00000

08

01

30,0

40,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

30,0

40,0

10,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

11 1 03 00000

08

01

907,8

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

11 1 03 90160

500

08

01

907,8

0,0

0,0

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта » 

13 0 00 00000

20,0

20,0

10,0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

13 1 00 00000

20,0

20,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

11

02

20,0

20,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

02

20,0

20,0

10,0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »

15 0 00 00000

6461,5

6066,0

6199,0

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

6461,5

6066,0

6199,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

15 1 01 00000

01

02

1345,5

1399,4

1455,4

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 01 92010

100

01

02

1345,5

1399,4

1455,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

15 1 00 00000

01

04

4109,7

3715,3

3792,3

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

01

04

4109,7

3715,3

3792,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 02 92010

100

01

04

1801,2

1851,1

1925,3

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

04

2148,5

1754,2

1757,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 102 92010

800

01

04

160,0

110,0

110,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

15 1 03 00000

01

11

30,0

30,0

30,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

30,0

30,0

30,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 1 04 00000

01

13

30,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 04 92010

500

01

13

30,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

01

13

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 07  92010

500

01

13

24,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

15 1 08 00000

01

13

921,3

921,3

921,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 08 92010

100

01

13

0,0

921,3

921,3

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 08 92010

500

01

13

921,3

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

15 1 10 00000

01

13

1.0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 10 92010

500

01

13

1.0

0,0

0,0

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

10047,0

11067,0

11027,0

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »

24 1 00 00000

10047,0

11067,0

11027,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

04

09

10037,0

11057,0

11017,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

09

3022,3

4042,3

4002,3

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

200

04

09

7014,7

7014,7

7014,7

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

24 1 01 SД130

200

04

09

7014,7

7014,7

7014,7

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

24 1 02 00000

04

09

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 90030

200

04

09

10,0

10,0

10,0

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

224,0

249,8

317,8

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» 

39 1 00 00000

224,0

249,8

317,8

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

02

03

224,0

249,8

317,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

39 1 01 51180

100

02

03

199,2

225,0

293,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

03

24,8

24,8

24,8

                                                                                                      

               

Приложение №6

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов» 

от 30.12.2025 г.                              № 22

                                              

                                   Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

                                                                                                                         (тыс.рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2026

год

2027

год

2028

год

                1

2

3

4

5

7

8

     ВСЕГО

850,0

870,0

870,0

    Администрация Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района Воронежской област

850,0

870,0

870,0

1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

03 0 00 0000 

 

 

 

850,0

870,0

870,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

850,0

870,0

870,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

10

01

850,0

870,0

870,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

850,0

870,0

870,0

                                                                                                                                                    

                 

                     

                 Приложение 7

                                                                                       

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов» 

от  30.12.2025г.                             № 22

Проект  программы муниципальных внутренних заимствований  Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

                                                                                                                           тыс.руб.

№ п/п

Наименование обязательств

2026

год

2027

02 год

2028

год

1

2

3

4

5

1

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0

0

0

- размещение

0

0

0

- погашение

0

0

0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

0

- получение, всего , в том числе:

0

0

0

привлечение бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Криушанского сельского поселения

0

0

0

(лимит в размере одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета поселения за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

0

- погашение, в том числе

0

0

0

погашение бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств районного бюджета на пополнение остатков на счете бюджета Криушанского сельского поселения

0

0

0

Погашение реструктурированной  задолженности

0

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

4

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации

0

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

 Расчет верхнего предела муниципального долга Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

 Верхний предел муниципального долга  Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2027 года:

           

        - объем муниципального долга на 01.01.2026 года – 0,0 тыс.рублей;

        - привлечение заимствований – 0,0 тыс. рублей;

                  -  погашение заимствований- 0,0 тыс. рублей;

                  - предоставление гарантий – 0,0 тыс. рублей;

                   - погашение гарантий – 0,0 тыс. рублей;

                  - объем муниципального долга на 01.01.2027 года –  0,0 тыс. рублей, в том числе, верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга  Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2028 года:

           

        - объем муниципального долга на 01.01.2027 года – 0,0 тыс. рублей;

       -  привлечение заимствований – 0,0 тыс. рублей;

                 -  погашение заимствований  –  0,0 тыс. рублей;

                 -  предоставление гарантий – 0,0 тыс. рублей;

                   - погашение гарантий – 0,0 тыс. рублей;

                 - объем муниципального долга на 01.01.2028 года –  0,0 тыс. рублей, в том числе, верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2029 года:

           

        - объем муниципального долга на 01.01.2028 года – 0,0 тыс. рублей;

       -  привлечение заимствований – 0,0 тыс. рублей;

                 -  погашение заимствований  –  0,0 тыс. рублей;

                 - предоставление гарантий – 0,0 тыс. рублей;

                   - погашение гарантий – 0,0 тыс. рублей;

                 - объем муниципального долга на 01.01.2029 года –  0,0 тыс. рублей, в том числе, верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Опубликовано
12.01.2026
Изменено
12.01.2026

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике